西尾市行政改革第2次実行計画は次のとおりです。

 西尾市行政改革第2次実行計画一覧表                 

番号 題名 検討委員会名 本部員会議での決定日 議会への報告 公表日
第1号

 行政組織の見直しについて [12KB pdfファイル] 

別表 [14KB pdfファイル] 

組織機構  H11.8.16 H11.8.16総務部会 H11.8.23
第2号 土地借上料について [25KB pdfファイル]  補助金等 H11.10.18 H11.11.12総務部会 H11.11.15
第3号 事務事業の見直しについて(その1) [54KB pdfファイル]  事務事業見直し H11.10.18 H11.11.12総務部会 H11.11.15
第4号 利用しやすい公共施設の在り方について [20KB pdfファイル]  市民サービス H11.10.18 H11.11.12総務部会 H11.11.15
第5号 一課一行革実施計画 [17KB pdfファイル]  事務事業見直し H11.11.22 H11.12.10総務部会 H11.12.10
第6号 行政改革に関する提案 [12KB pdfファイル]  事務事業見直し、 市民サービス H11.11.22 H11.12.10総務部会 H11.12.10
第7号 公共工事コスト縮減対策に関する行動計画 [17KB pdfファイル]  公共工事コスト削減 H11.11.22 H11.12.10総務部会 H11.12.10
第8号

定員適正化計画の見直しについて [29KB pdfファイル] 

資料1 [6KB pdfファイル] 

資料2 [4KB pdfファイル] 

資料3 [4KB pdfファイル] 

定員適正化 H12.2.21 H12.3.13総務部会 H12.3.14
第9号

事務事業の見直しについて [64KB pdfファイル] 

事務事業見直し H12.2.21 H12.3.13総務部会 H12.3.14
第10号

市民サービスの向上について(その1) [30KB pdfファイル] 

資料 [18KB pdfファイル] 

市民サービス H12.2.21 H12.3.13総務部会 H12.3.14
第11号

実効性ある早期勧奨退職者制度の導入について [10KB pdfファイル] 

資料1 [3KB pdfファイル] 

資料2 [3KB pdfファイル] 

資料3 [4KB pdfファイル] 

資料4 [4KB pdfファイル] 

定員適正化 H12.3.21 H12.4.13総務部会 H12.4.14
第12号 補助金の見直しについて [40KB pdfファイル]  補助金等 H12.3.21 H12.4.13総務部会 H12.4.14
第13号 入札及び契約制度の見直しについて [30KB pdfファイル]  公共工事コスト削減 H12.3.21 H12.4.13総務部会 H12.4.14
第14号

定員適正化計画について [25KB pdfファイル] 

資料1 [5KB pdfファイル] 

資料2 [4KB pdfファイル] 

資料3 [5KB pdfファイル] 

定員適正化 H12.8.21 H12.9.12総務部会 H12.9.29
第15号

市民サービスの向上について(その2) [29KB pdfファイル] 

資料 [13KB pdfファイル] 

市民サービス H12.8.21 H12.9.12総務部会 H12.9.29
第16号 事務事業の見直しについて(その3) [863KB pdfファイル]  事務事業見直し H12.9.4 H12.9.12総務部会 H12.9.29
第17号 委託料の見直しについて [36KB pdfファイル]  補助金等 H12.9.4 H12.9.12総務部会 H12.9.29
第18号 一課一行革実施計画(その2) [16KB pdfファイル]  事務事業見直し H12.10.16 H12.10.20総務部会 H12.10.23
第19号

市民サービスの向上について(その3) [31KB pdfファイル] 

資料 [11KB pdfファイル] 

市民サービス H12.11.20 H12.12.12総務部会 H12.12.12

 

平成16年10月現在の行政改革進捗状況は次のとおりです。

概要
  1. 進捗状況
    1. 計画の進捗状況を次の4段階に区分
      • 完了
        計画事項の実施が完了しているもの
      • 実施
        計画事項を実施しているもの
      • 実施予定
        事業に着手しているが、実施日が未定なもの
      • 未定
        事業に着手していないもの、内部の検討段階であるもの
    2. 実行計画は19件、計画項目は138件
    3. 計画事項における進捗状況
      完了は、105件(76.1%)、実施中は20件(14.5%)、実施予定は5件(3.6%)、未定は8件(5.8%)
  2. 経費の節減見込み額
    1. 金額は前年度比較で記載し、平成14年度、平成15年度以降の節減額は、見込値ある いは目標値を記載しています。

    2. 経費の節減額

H14年度までは、10年度比較で、16億3,902万2千円
H15年度は、14年度比較で、2億4,130万円
H16年度は、15年度比較で、2億6,226万3千円
H17年度以降は、119万2千円と見込んでいます。
合計欄、これら計画の実施前と実施後の比較では、年間で21億4,377万5千円の経費が節減できるものと見込んでいます。

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